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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-22 15:54

同學(xué),你好

繳納增值稅、附加稅,所得稅

1046191878 追問

2024-07-22 15:56

您好,無償劃轉(zhuǎn)也涉及到這些稅嗎?所得稅怎么算?我沒有所得啊

小菲老師 解答

2024-07-22 15:56

同學(xué),你好
無償劃轉(zhuǎn),視同銷售的,按公允價(jià)值計(jì)算

1046191878 追問

2024-07-22 16:07

原值9000,已攤銷1000.公允價(jià)值9000,增值稅是交9000-1000=8000的增值稅,還是交9000的增值稅?我的所得是按8000還是按9000算?

小菲老師 解答

2024-07-22 16:08

同學(xué),你好
.公允價(jià)值9000,按照9000來繳納增值稅

1046191878 追問

2024-07-23 10:22

所得稅呢

小菲老師 解答

2024-07-23 10:23

同學(xué),你好

也是按照9000

1046191878 追問

2024-07-23 10:26

借:應(yīng)收賬款/銀行存款 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)


借:其他業(yè)務(wù)支出 
借:累計(jì)攤銷 
貸:無形資產(chǎn)  我這么記賬對(duì)嗎?如果可以這樣記賬,而且我是原價(jià)買,原價(jià)賣是不是就相當(dāng)于不產(chǎn)生所得?

小菲老師 解答

2024-07-23 10:37

同學(xué),你好

這樣是可以的

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你好,根據(jù)使用部門,你是需要攤銷是吧?借管理費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用
2023-08-31 16:12:07
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
2022-06-15 10:55:28
你好? ?攤銷費(fèi)用按完工次月開始攤銷
2021-08-18 09:21:38
你好是不是申報(bào)匯算清繳?按累計(jì)發(fā)生額借方的數(shù)
2021-05-18 09:26:32
同學(xué)你好 是的 需要做到應(yīng)付和預(yù)付 按月攤銷入費(fèi)用的
2024-01-23 11:36:40
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