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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2024-07-16 15:36

借庫存現(xiàn)金
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅

鑫晨財稅 追問

2024-07-16 15:37

這個主營業(yè)務(wù)收入,是去年的呀?我是不是要用:以前年度損益調(diào)整_主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2024-07-16 15:37

你好,你增值稅在去年申報的嗎?如果你做以前年度損益調(diào)整,你需要增值稅去去年申報,然后匯算清繳,需要增加你的銷售額。

鑫晨財稅 追問

2024-07-16 15:38

這個增值稅,是30萬內(nèi)免交的,那我是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里?

郭老師 解答

2024-07-16 15:39

對的是的,需要的借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳的時候,調(diào)整明細(xì)表收入未按全責(zé)發(fā)生制在這里面填寫。

鑫晨財稅 追問

2024-07-16 15:44

可以直接這樣做一筆嗎? 借:庫存現(xiàn)金   貸:以前年度損益調(diào)整_主營業(yè)務(wù)收入   ,  以前年度損益調(diào)整_營業(yè)外收入

郭老師 解答

2024-07-16 15:45

不可以的,需要加稅分開,需要單獨(dú)體現(xiàn)減免。當(dāng)年跨年一樣,應(yīng)交稅費(fèi)就要做應(yīng)交稅費(fèi)里面。這樣的話,別人接手了怎么知道你這個具體的是啥業(yè)務(wù)?還以為你是免增值稅的。

鑫晨財稅 追問

2024-07-16 15:46

還是說:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整_主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整_營業(yè)外收入

鑫晨財稅 追問

2024-07-16 15:48

這樣寫,可以嗎?借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整_主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整_營業(yè)外收入

郭老師 解答

2024-07-16 15:48

借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整_主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整_營業(yè)外收入



做這個

鑫晨財稅 追問

2024-07-16 15:50

好的,謝謝您,辛苦老師了

郭老師 解答

2024-07-16 15:51

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款
2019-11-21 16:58:30
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好,是的,不能抵扣的,
2020-04-14 16:06:00
您好,您的發(fā)票上體現(xiàn)的是免稅的嗎?那就借銀行存款,或者說借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-06-15 10:21:14
您好!借:現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2016-12-08 16:09:04
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