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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-07 11:31

這個5萬元是不是你們的銷項稅額

半城煙沙 追問

2018-05-07 11:40

是的

江老師 解答

2018-05-07 11:57

全部的分錄如下: 
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   50000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)30000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)20000 
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)20000 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅20000 
三、上月的留抵稅額應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅借方發(fā)生額10000元 
因此本月做賬后,應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方余額是10000元 
四、交稅的憑證 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10000 
貸:銀行存款10000

半城煙沙 追問

2018-05-07 12:16

三、上月的留抵稅額應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅借方發(fā)生額10000元 
因此本月做賬后,應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方余額是10000元?這句話是什么意思?是還要做一筆分錄嗎??分錄麻煩 說一下吧,不太明白,怎么會貸方多個10000呢,借方也沒有做這一萬的分錄呀???? 
 
?那我這個月到底做哪幾筆呀???

半城煙沙 追問

2018-05-07 12:20

我有點明白了,是不是上個月的留抵直接地在應(yīng)交稅-增 掛著呢,所以,這個月做完這筆后,直接科目余額就有1萬的余額了,下月交時直接沖回即可,對嗎? 
意思是,當(dāng)月帳上應(yīng)交稅進(jìn)項是多少就做沖多少,不用管上月的留抵。對吧

江老師 解答

2018-05-07 12:23

上月肯定是有一筆分錄 
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)10000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)10000

半城煙沙 追問

2018-05-07 12:40

不對吧,當(dāng)時你們時,你們說不交稅時是不用做分錄的呀?是不用做結(jié)轉(zhuǎn)的呀

江老師 解答

2018-05-07 12:42

不交稅,可以不用做分錄,那是年底一次性做分錄。

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你好,需要先結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,繳納借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀存
2018-10-21 11:00:44
月底結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅。 下月交稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2020-01-02 13:19:49
學(xué)員你好,可以不做處理,也可以轉(zhuǎn)出到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-12-01 19:31:44
急急急
2018-05-07 11:18:04
分錄參考這個,
2019-09-06 09:12:15
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