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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-10 15:17

借庫存商品負數 貸銀行存款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出  就成了

穎穎和奕奕 追問

2024-07-10 15:18

那進項轉出不是有筆349.51余額啦,不用計入什么成本費用哦

東老師 解答

2024-07-10 15:18

對,這個不用轉到成本費用里面。

穎穎和奕奕 追問

2024-07-10 15:20

那進項轉出不是一直有筆349.51余額啦

東老師 解答

2024-07-10 15:21

這個在你結轉增值稅的時候可以一起結轉。

穎穎和奕奕 追問

2024-07-10 15:21

應交稅費應交增值稅進項稅額轉出  貸方負數嗎

東老師 解答

2024-07-10 15:21

對,就是結轉增值稅的時候一起可以結轉了,就沒有余額了。

穎穎和奕奕 追問

2024-07-10 15:24

我看之前竟然還結轉了成本,那到時候所得稅我還得調增了  這個是去年的發(fā)票

東老師 解答

2024-07-10 15:25

這個發(fā)票都作廢了,沒有必要轉到成本呀。

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相關問題討論
你好 借主營成本 貸庫存商品??
2022-02-09 17:55:03
你好,是這樣做分錄 借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-08-31 15:44:46
你好,暫估的貸方應該是應付賬款――暫估這樣的吧
2018-08-26 11:05:31
你好,錄入完期初您就點試算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因導致的出現負數?
2017-08-25 08:02:16
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