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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-09 11:32

您好, 調到其他應收賬款填寫就可以

M敏 追問

2024-07-09 11:34

那比如我報表中  其他應付款-100,我調到其他應收款100,其他應付款0,是嗎,還需要做分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2024-07-09 11:35

做筆分錄調過去就可以了

M敏 追問

2024-07-09 11:36

那我下月又相反分錄做回嗎

劉艷紅老師 解答

2024-07-09 11:37

下個月又相反分錄做回,是什么意思

劉艷紅老師 解答

2024-07-09 11:37

你這樣就調成正數了

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相關問題討論
你好,是的,說明是其他應收款項的
2018-04-24 14:54:43
你好,同學 如果沒有,計入其他流動負債可以的
2022-02-22 10:39:10
你好,你的費用月末血結轉到本年利潤,在未分配利潤里面體現(xiàn)的。
2022-09-18 12:35:56
你好,放到其他應收款
2022-04-07 14:41:30
你好,能找到銀行流水對一下嗎?應該是轉入其他應收款。
2021-12-27 13:17:32
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