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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-03 16:19

你好,可以進入到固定資產(chǎn)里面。

Me琴 追問

2024-07-03 16:22

這種做固定資產(chǎn)不合適吧,再有那個科目可以入賬

東老師 解答

2024-07-03 16:23

這個不就是給老板用的嗎?就當是企業(yè)的固定資產(chǎn)了。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 再支付 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應付職工薪酬,然后再做,借應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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