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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-25 11:14

你好,你是說企業(yè)所得稅納稅申報還是會計報表。?

醬醬 追問

2024-06-25 11:27

老師,是會計報表~~~

小林老師 解答

2024-06-25 11:28

你好,那就以前的錯誤的,更正以前納稅申報表

醬醬 追問

2024-06-25 11:43

老師,因為22-23年度沒有合并分公司的數(shù)據(jù),導(dǎo)致24年的期初數(shù)據(jù)和23年的期末數(shù)據(jù)有差異。我咨詢了稅局說如果總分機(jī)構(gòu)分別在22-23年獨立申報了企業(yè)所得稅,總公司可以不合并數(shù)據(jù)申報,但24年改為非獨立核算就需要合并了,所以報表上會有上面的問題

這個怎么處理比較好

小林老師 解答

2024-06-25 12:05

即使以前沒匯總,24年也得匯總,企業(yè)所得稅重點關(guān)注本期利潤表(匯總)

醬醬 追問

2024-06-25 13:49

老師,現(xiàn)在情況就是24年要匯總,但上年的期末數(shù)據(jù)和本年合并后的期初就會有差額,即2023年的審計報告期末數(shù)和2024年初的期初數(shù)就有差額了。就是這個情況怎么處理,是要重新出22年和23年的報告?

小林老師 解答

2024-06-25 15:04

審計報告匯總沒問題,會計口徑出匯總數(shù)據(jù)正確,就是報稅的報表錯誤

醬醬 追問

2024-06-25 15:26

老師,不好意思,報表沒錯啊,只是22-23年沒匯總申報,而24年要匯總申報,現(xiàn)在問題是24年期初(合并分公司數(shù)據(jù))期初數(shù)和23年的期末數(shù)(未合并分公司數(shù)據(jù))有差額,這種情況怎么處理,是出審計報告時出份說明?

小林老師 解答

2024-06-25 16:30

那就沒影響,財務(wù)數(shù)據(jù)沒問題

小林老師 解答

2024-06-25 16:30

企業(yè)所得稅申報是單獨的,財務(wù)報表是匯總的

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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