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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-06-21 21:12

您好,這個的話是我們公司繳納的,扣掉800后繳納個稅

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-21 21:12

工資計提的時候我,借:管理費用-工資5800 貸:應付職工薪酬5800 
發(fā)放的時候借:應付職工薪酬5800貸:銀行存款5000 其他應付款勞務公司800   收到勞務派遣公司服務費發(fā)票  借:管理費用-社保1200 貸: 其他應付款勞務公司1200,支付時,借:其他應付款-勞務公司2000貸:銀行存款2000,
這樣處理有問題不!

小鎖老師 解答

2024-06-21 21:13

最后的話是支付這個勞保費,這個是可以的,沒問題的哈

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學員你好,收到對方的款項時,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-代發(fā)工資 應交稅費-個稅 發(fā)放時,其他應付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 代繳社保和代發(fā)工資一樣的處理。
2018-01-22 17:39:04
你好,同學。 你是開具服務費處理的。 這些東西可以考慮備注處理。
2019-11-08 21:12:44
你好,同學。 按派遣公司要從這甲方借的錢的金額開具 按收到的錢確認收入,交納的社保工資結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-06-12 20:17:01
學員你好,勞務派遣公司開發(fā)票給你們,你們計入相關成本費用,付款即可
2021-10-31 12:14:09
不太合適,再溝通溝通吧
2017-07-12 09:14:40
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