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送心意

盛宇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-06-18 23:08

您好,把原來的會計分錄反沖,然后再寫正確的會計分錄就可以了。

醇咖啡 追問

2024-06-19 22:15

跨年度了,也可以這樣嗎?

盛宇老師 解答

2024-06-19 22:30

您好,跨年借:利潤分配貸:應(yīng)付賬款就可以了。

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相關(guān)問題討論
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
2022-01-18 15:49:55
您好!你的分錄是對的哦。
2021-06-22 10:12:51
借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
2021-12-02 10:42:23
你好,可以這樣做賬務(wù)處理的
2017-09-13 16:44:08
你好!你直接沖減計提的分錄就好了
2021-10-15 15:18:50
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