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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-04-27 22:12

借:以前年度損益調整  貸應付賬款        。這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復你明確了,如果覺得還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。

小謝 追問

2018-04-27 22:22

不用攤銷,直接一筆計入,就可以了嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-27 22:23

你好,都去年了,還攤銷什么?

小謝 追問

2018-04-27 22:27

哦 謝謝老師,這么做 沒有什么問題吧,應該還要在做一筆分錄吧,以前年度損益調整不能有余額的吧

徐阿富老師 解答

2018-04-27 22:28

你好,沒問題的。還要把以前年度損益調整轉出了,   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整

徐阿富老師 解答

2018-04-27 22:29

這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復你明確了,如果覺得還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。

小謝 追問

2018-04-27 22:39

第2筆分錄也是當月一起做的嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-27 22:45

你好,是的,可以同時做的。

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相關問題討論
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
同學你好,稍等下,晚點為您答疑
2022-04-14 00:03:25
你好,一般來說是認證跟做賬在同一個月份。 借:材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2022-02-03 13:51:31
同學你好 不是融資租賃的吧
2021-07-13 16:21:13
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