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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-06-09 17:00

你好請把資料一再發(fā)下

活潑的大山 追問

2024-06-09 17:05

好的老師

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:24

1借銀行存款40000
應收賬款72320
貸主營業(yè)務收入96000
應交稅費應交增值稅銷項稅16320

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:25

2借銷售費用15000
貸銀行存款15000

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:25

3借銀行存款16380
貸其他業(yè)務收入15200
應交稅費應交增值稅銷項稅2584

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:26

4借銷售費用3000
貸庫存現(xiàn)金3000

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:26

5借主營業(yè)務成本115*400=46000
貸庫存商品46000

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:27

6借稅金及附加4000
貸應交稅費應交附加稅4000

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:27

7借其他業(yè)務成本8000
貸原材料8000

活潑的大山 追問

2024-06-09 17:35

我天吶  謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-06-09 17:39

不客氣祝你端午節(jié)快樂

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同學您好,分錄如果 1.借在建工程240000 貸銀行存款240000 2.
2023-11-07 18:37:38
你好,同學,具體如下 1、借在建工程240000 應交稅費應交增值稅240000*13% 貸銀行存款240000*1.13 2、借固定資產(chǎn)98000%2B2000=100000 應交稅費應交增值稅98000*13% 貸銀行存款98000*1.13 庫存現(xiàn)金2000 3、借在建工程6500 貸庫存現(xiàn)金6500 4、借在建工程37000 貸銀行存款37000 5、借固定資產(chǎn)240000%2B6500%2B37000=283500 貸在建工程283500
2023-11-08 13:51:07
你好請把資料一再發(fā)下
2024-06-09 17:00:39
同學你好,請耐心等待,老師為你解答,稍后給你上傳
2023-11-14 22:16:49
你好 購入的時候 借:無形資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 攤銷的時候 借:管理費用等科目,貸:累計攤銷 處置的時候 借:銀行存款,累計攤銷,貸:無形資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),資產(chǎn)處置損益
2024-06-17 21:37:17
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