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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-25 15:41

今年可以補(bǔ)記提,要不然實(shí)際繳納后應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額

2333333 追問(wèn)

2018-04-25 15:48

借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 附加稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅
貸 本年利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)


就是賬上一直期末有余額
我那樣做對(duì)著不??

辜老師 解答

2018-04-25 16:02

應(yīng)該是吧營(yíng)業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)是實(shí)際繳款時(shí)沖減的

2333333 追問(wèn)

2018-04-25 16:05

是上年的
做到本年利潤(rùn)不是影響本年的?
我剛寫錯(cuò)

辜老師 解答

2018-04-25 16:06

如果你的稅金補(bǔ)計(jì)提在當(dāng)年度,肯定會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)

2333333 追問(wèn)

2018-04-25 16:10

借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 附加稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅
借 本年利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)
貸 營(yíng)業(yè)稅金及附加

我那樣做對(duì)著吧?

辜老師 解答

2018-04-25 16:15

對(duì)的,就是這樣處理

2333333 追問(wèn)

2018-04-25 16:17

這樣也影響今年的本年利潤(rùn)?

辜老師 解答

2018-04-25 16:18

是啊,就是影響今年的本年利潤(rùn),

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你好,對(duì)的,是的,需要先計(jì)提,然后再做一個(gè)支付。
2023-11-09 14:45:56
您好, 用以前年度損益補(bǔ)計(jì)提
2024-03-27 13:10:56
直接在本月直接紅沖,再做正確的即可
2023-10-14 11:21:51
小規(guī)模納稅人在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)普票的免增值稅,和附加稅,直接不用計(jì)提這兩項(xiàng)附加稅了
2020-06-04 09:20:23
你好,是需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎?
2023-08-17 16:54:19
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