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送心意

余倩老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2024-05-31 10:13

你好,增值稅是免稅的。

SMY 追問

2024-05-31 10:19

我以前一直以為國際運(yùn)輸服務(wù)免稅

SMY 追問

2024-05-31 10:23

老師,我還想要問一個(gè)問題,就是我們?nèi)ツ陼汗懒?20萬的費(fèi)用,今年匯算清繳時(shí)只到了62萬的發(fā)票,等于多估了58萬,這58萬今年也納稅調(diào)增了,我后續(xù)賬務(wù)要怎么處理

余倩老師 解答

2024-05-31 10:28

納稅人提供的直接或者間接國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免征增值稅但需要滿足下列條件:


1.納稅人提供直接或者間接國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù),向委托方收取的全部國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)收入,以及向國際運(yùn)輸承運(yùn)人支付的國際運(yùn)輸費(fèi)用,必須通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算。


2.納稅人為大陸與香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)之間的貨物運(yùn)輸提供的貨物運(yùn)輸代理服務(wù)參照國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


3.委托方索取發(fā)票的,納稅人應(yīng)當(dāng)就國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)收入向委托方全額開具增值稅普通發(fā)票。

余倩老師 解答

2024-05-31 10:29

暫估的賬上不用做分錄,如果確定后續(xù)發(fā)票拿不到了,可以給紅沖了。

SMY 追問

2024-05-31 10:36

老師,今年紅沖暫估之后,后續(xù)還會(huì)涉及到稅務(wù)問題嗎?不會(huì)影響今年的利潤吧?

余倩老師 解答

2024-05-31 10:37

你好,稅務(wù)問題不影響了,你已經(jīng)納稅調(diào)整了,紅沖影響你報(bào)表數(shù)據(jù),也可以不紅沖。

SMY 追問

2024-05-31 10:44

紅沖是影響今年的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?如果不紅沖的話暫估的費(fèi)用會(huì)一直在賬面上體現(xiàn),老師,怎么做更好一點(diǎn)

余倩老師 解答

2024-05-31 10:48

影響今年報(bào)表的期初數(shù),期初未分配利潤數(shù)。如果不想一直體現(xiàn)的哈,就給紅沖哈,損益類的科目通過以前年度損益調(diào)整科目來代替,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里。

SMY 追問

2024-05-31 10:54

紅沖影響今年會(huì)計(jì)報(bào)表的期初數(shù),那是不是還要調(diào)整去年期末的報(bào)表數(shù)?這個(gè)通過什么來調(diào)整?還要更改年報(bào)嗎?

余倩老師 解答

2024-05-31 10:56

如果在今年調(diào)整紅沖,去年的報(bào)表不用改了哈,調(diào)整今年報(bào)表的年初數(shù)。

余倩老師 解答

2024-05-31 11:01

我問一下,你暫估的沒有付款嗎,就是為了不交稅隨便暫估的嗎

SMY 追問

2024-05-31 11:01

財(cái)務(wù)軟件里怎么調(diào)整?

余倩老師 解答

2024-05-31 11:06

財(cái)務(wù)軟件里做那個(gè)紅沖的分錄哈。

SMY 追問

2024-05-31 11:07

去年暫估的沒有付款,記入了其他應(yīng)付款科目

余倩老師 解答

2024-05-31 11:21

借:以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)  貸:其他應(yīng)付款  負(fù)數(shù),借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

SMY 追問

2024-05-31 11:24

謝謝老師,老師回答問題非常全面,也能從多角度給與解答,非常感謝余老師

余倩老師 解答

2024-05-31 11:25

不客氣的哈。有問題再提問。

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對(duì)于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi),如果貨代開票時(shí)將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司,導(dǎo)致多開的發(fā)票,需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理: 1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進(jìn)行溝通,確認(rèn)多開部分的金額和原因。 2.如果確認(rèn)是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。具體來說,需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計(jì)入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時(shí),還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計(jì)和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同學(xué),掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面,再?zèng)_減的。
2021-02-01 18:40:03
運(yùn)輸費(fèi),跟貨運(yùn)費(fèi)實(shí)際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
按以下的公式計(jì)算個(gè)稅,在扣繳端申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
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