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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-25 10:56

你好,有實現(xiàn)收入計提增值稅嗎

左岸 追問

2018-04-25 11:12

沒有收入 老師,該怎么調(diào)整以及做賬思路是什么啊

鄒老師 解答

2018-04-25 11:13

你好,沒有收入就不需要調(diào)整的,讓應(yīng)交稅費掛賬借方月份就是了

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你好,需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
交稅 借;應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時候,是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
這個做是借借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:銀行 會機(jī)構(gòu)這個所在地結(jié)轉(zhuǎn)做借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅 你這個最后機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅根據(jù)這個未交增值稅期末余額做借未交增值稅貸銀行,
2020-03-11 18:21:18
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