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粒粒冰棒
于2018-04-25 01:29 發(fā)布 ??2367次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-25 05:49
你好,紅沖了銷項(xiàng)稅,也就是當(dāng)月的應(yīng)交增值稅少了,相當(dāng)于附加稅也少了~~~~所以,不需要紅沖附加稅! 分錄就是原分錄,紅字!
粒粒冰棒 追問
2018-04-25 08:05
但是之前已經(jīng)交了附加稅而且已計(jì)提了呀!因?yàn)槭谴_的發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了。
老江老師 解答
2018-04-25 08:08
是的!這么理解: 假如,這個(gè)月應(yīng)交增值稅100,如果沒有紅沖票,就要交增值稅 100,交附加稅 10(假如稅率10%) 現(xiàn)在紅沖50,增值稅少交了50,同時(shí)應(yīng)交附加稅50*10%=5(是不是少交了?相當(dāng)于把紅沖的50的附加稅沖了?)
2018-04-25 23:16
老師耐心點(diǎn)哈,我還是不太明白,因?yàn)檫@張票是上月去稅局代開的,當(dāng)時(shí)就繳納了增值稅和附加稅,所以紅沖時(shí)只是紅沖增值 稅,那之前交的附加稅不是莫名的多交了嗎?
2018-04-26 06:13
按照我上面舉例,這個(gè)月原來應(yīng)該交附加稅10 ,現(xiàn)在交5,中間的差,就是抵減了上月的了! 你再想一下呢~~~是不是?
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老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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粒粒冰棒 追問
2018-04-25 08:05
老江老師 解答
2018-04-25 08:08
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2018-04-25 23:16
老江老師 解答
2018-04-26 06:13