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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-25 05:49

你好,紅沖了銷項(xiàng)稅,也就是當(dāng)月的應(yīng)交增值稅少了,相當(dāng)于附加稅也少了~~~~所以,不需要紅沖附加稅! 
分錄就是原分錄,紅字!

粒粒冰棒 追問

2018-04-25 08:05

但是之前已經(jīng)交了附加稅而且已計(jì)提了呀!因?yàn)槭谴_的發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了。

老江老師 解答

2018-04-25 08:08

是的!這么理解: 
假如,這個(gè)月應(yīng)交增值稅100,如果沒有紅沖票,就要交增值稅 100,交附加稅 10(假如稅率10%) 
現(xiàn)在紅沖50,增值稅少交了50,同時(shí)應(yīng)交附加稅50*10%=5(是不是少交了?相當(dāng)于把紅沖的50的附加稅沖了?)

粒粒冰棒 追問

2018-04-25 23:16

老師耐心點(diǎn)哈,我還是不太明白,因?yàn)檫@張票是上月去稅局代開的,當(dāng)時(shí)就繳納了增值稅和附加稅,所以紅沖時(shí)只是紅沖增值 稅,那之前交的附加稅不是莫名的多交了嗎?

老江老師 解答

2018-04-26 06:13

按照我上面舉例,這個(gè)月原來應(yīng)該交附加稅10 ,現(xiàn)在交5,中間的差,就是抵減了上月的了! 
你再想一下呢~~~是不是?

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