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老師,您好!我上月暫估入庫了一批貨,上月已經(jīng)銷售開票了,我也就安暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月要做什么賬務(wù)處理么?
請問老師,先購入商品票未到,這個月季報可以先暫估成本,問題是未銷售那么多商品所以結(jié)轉(zhuǎn)成本時也全部結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本嗎?請幫我寫下這一賬務(wù)處理吧

