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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-08 12:28

你好,是當(dāng)年的嗎?借管理費用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款,借預(yù)提費用借管理費用負數(shù)。

郭老師 解答

2024-05-08 12:29

你這個1萬如果是加稅合計的話,你的管理費用會出現(xiàn)負數(shù)。

天天向上 追問

2024-05-08 12:32

老師,如果不是價稅合計呢,計提時是借 管理費用1  貸 預(yù)提費用1    后面開票了,沖 借  預(yù)提費用  1    進項稅額0.06    貸其他應(yīng)付款  這樣嗎

郭老師 解答

2024-05-08 12:34

不對

這個其他應(yīng)付款合計起來是1
你這個不對,你的費用多了

天天向上 追問

2024-05-08 12:36

老師,那請您做一筆完 整的分錄,比如價稅合計費用是1萬元,計提 和來發(fā)票要怎么做賬呢

郭老師 解答

2024-05-08 12:37

借管理費用1-0.06
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項1-0.06
貸其他應(yīng)付款,1
借預(yù)提費用1借管理費用負1

天天向上 追問

2024-05-08 12:52

老師那如果是不含稅1,然后發(fā)票不含稅也是1.怎么做計提和沖賬啊

郭老師 解答

2024-05-08 12:53

借管理費用1應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸,其他應(yīng)付款

借預(yù)提費用借業(yè)管理費用-1。

郭老師 解答

2024-05-08 12:53

或者是按照你上面那種方法也可以。

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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直接 借:管理費用-個人社保 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負數(shù)
2021-12-10 16:40:42
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2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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