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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-07 11:31

您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費用負數(shù) 貸其他應收賬款負數(shù)  應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負數(shù)借其他應收款 2.費用發(fā)生額在貸方用借方負數(shù)
2019-06-17 11:38:04
已重新提問,可以看下后面的重新說的問題
2018-09-25 18:41:39
我是看到以前的會計是這樣處理的,我看不懂,所以問問。 具體是:A公司是總公司,B公司是分公司,現(xiàn)在B公司是已經(jīng)外承包了,現(xiàn)在是B公司上交承包款,之前會計的處理是: 1)借:銀存 12000 貸:其他應收款-B公司 12000 2)借:其他應收款-B公司 12000 借:管理費用: -12000
2017-03-20 10:31:36
貸現(xiàn)金就是現(xiàn)金支付這個費用,其他應付款估計是沒有付款,或者是員工墊付沒有報銷錢給員工,其他應收款這個一般是員工之前領備用金現(xiàn)在回來報銷,你沖回之前做領備用金分錄
2019-07-11 11:38:05
您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費用負數(shù) 貸其他應收賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-05-07 11:31:49
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