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我很怪 ?
于2018-04-17 18:58 發(fā)布 ??721次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計(jì)師
2018-04-17 19:00
你好,當(dāng)月作會計(jì)差錯調(diào)整!借 應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 (或相反)
我很怪 ? 追問
2018-04-17 19:04
現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,可不可以在3月份做會計(jì)差錯調(diào)整呢
老江老師 解答
2018-04-17 19:06
可以的,不涉及損益 ,相對簡單些
2018-04-17 19:07
直接按你剛才說分錄就可以了嗎
2018-04-17 19:12
可以的,直接調(diào)到正確的余額
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將應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余余額-300調(diào)整為預(yù)收,借:應(yīng)收款300 貸:預(yù)收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
老師,預(yù)收賬款怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款
答: 這個具體是什么業(yè)務(wù)?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方加一起是不
答: 你好,是這樣子算的。
之前銀行收到一筆款5萬。是沒有開票的。掛了預(yù)收賬款5萬?,F(xiàn)在要開票10萬出去了。請問是把之前的預(yù)收賬款5萬沖現(xiàn)在的應(yīng)收賬款10萬嗎?
討論
老師,應(yīng)收賬款的借方相當(dāng)于預(yù)收賬款的哪一方?
請問老師應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)收賬款,這種情況需要調(diào)賬嗎?
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間怎么調(diào)賬
同一個公司,我設(shè)置得有應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,現(xiàn)在應(yīng)收的借方和預(yù)收得貸方金額一直怎么沖減
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 34811 個
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