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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-04-17 16:11

借:庫存商品   2648.72  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  450.28   貸:銀行存款3099 
借:管理費(fèi)用等--招待費(fèi)  3099   貸:庫存商品  2648.72   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  450.28

池筱塘 追問

2018-04-17 16:29

老師 我這個(gè)是法人自己購買的送客戶的是不是借 管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)3099 待其他應(yīng)付款法人3099 借進(jìn)項(xiàng)稅額450.28 帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出450.28還是咋么樣 你這個(gè)我有點(diǎn)不懂

張艷老師 解答

2018-04-17 16:40

法人自己購買的送給客戶,走不走公司的帳?

池筱塘 追問

2018-04-17 16:46

走公司的賬 我有點(diǎn)做不明白分錄了 另外老師這個(gè)是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

張艷老師 解答

2018-04-17 16:49

是的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

池筱塘 追問

2018-04-17 16:52

那我這個(gè)業(yè)務(wù)的分路該如何做的

張艷老師 解答

2018-04-17 16:56

借:庫存商品 2648.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 450.28 貸:其他應(yīng)付款--老板3099 
借: 其他應(yīng)付款--老板貸  3099:銀行存款3099 
借:管理費(fèi)用等--招待費(fèi) 3099 貸:庫存商品 2648.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 450.28

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你好; 你這個(gè)是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認(rèn)證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時(shí)銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學(xué),您之間進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入借方,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記在貸方,借貸都會(huì)有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-28 10:23:03
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學(xué)你好,5月繳納的稅費(fèi),分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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