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送心意

靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-17 14:48

你好,需要調(diào)整相應(yīng)科目,假如當(dāng)初是借:原材料90  貸:應(yīng)付賬款-暫估90,回發(fā)票是不含稅100,借:原材料10 進(jìn)項(xiàng)稅17  貸:應(yīng)付賬款暫估(貸方紅字90)貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際117

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你好,是什么原因沒(méi)有庫(kù)存,卻有貨物對(duì)外銷售呢?
2019-05-23 10:31:36
紅沖暫估 按發(fā)票金額做賬
2019-07-30 16:31:58
你好,需要調(diào)整相應(yīng)科目,假如當(dāng)初是借:原材料90 貸:應(yīng)付賬款-暫估90,回發(fā)票是不含稅100,借:原材料10 進(jìn)項(xiàng)稅17 貸:應(yīng)付賬款暫估(貸方紅字90)貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際117
2018-04-17 14:48:34
借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-01-09 11:36:59
你好!你先暫估庫(kù)存,暫估成本就可以了。 借:庫(kù)存商品—暫估 貸應(yīng)付賬款 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估 貸庫(kù)存商品—暫估。
2020-09-15 16:33:30
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