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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-26 11:19

你好,同學(xué)

老師看了圖片分錄沒問題的

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-26 11:20

謝謝老師,為什么資產(chǎn)負債表是負數(shù)?

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-26 11:22

忘記上傳圖了老師 您看看

冉老師 解答

2024-04-26 11:24

謝謝老師,為什么資產(chǎn)負債表是負數(shù)?

是不是往來科目做成了負數(shù)

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-26 14:26

沒有其他往來了  涉及到的科目就只有這幾個  我往來科目都沒做到稅啊,我現(xiàn)在做內(nèi)賬就計提一筆,然后交稅一筆

冉老師 解答

2024-04-26 14:31

資產(chǎn)各個科目可以截圖發(fā)一下

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-26 14:44

好的 謝謝老師 就是這個  是哪里設(shè)置錯了嗎

冉老師 解答

2024-04-26 16:37

老師看了圖片沒有問題,報表截圖可以給老師發(fā)一下

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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