国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小文

職稱,注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-04-15 18:33

分錄不正確。 
暫估的時候: 
借:庫存商品---暫估 
   貸:應付賬款 
現(xiàn)在沖掉多暫估的部分: 
借:應付賬款----暫估 
   貸:庫存商品---暫估 
【以前年度損益調整,是涉及到損益類科目的時候使用的。因為損益類科目在17年已經結轉平了,不能再去調整。 調整涉及到資產負債類科目的,直接用資產負債類科目】

清秀的心鎖 追問

2018-04-15 18:45

老師,紅沖以后差額240元,應該如何做賬?

清秀的心鎖 追問

2018-04-15 19:09

老師麻煩回答一下吧

小文 解答

2018-04-16 10:42

要查清楚這240元,是當初多暫估了的? 還是對方少開了發(fā)票240元。   
如果當初多暫估的,就做相反分錄沖掉: 
借:應付賬款 ---暫估 240 
   貸:庫存商品--暫估  240 
如果是對方單位少開了240元,后期應該要求補開回來。這個差額等到后期發(fā)票到了再入賬。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...