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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-15 16:18

借:應(yīng)付賬款--暫估負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款--**負(fù)數(shù)公司),再按照發(fā)票做賬就可以了。

心靈美的檸檬 追問

2024-04-15 16:23

暫估負(fù)數(shù)?之前我錄的是應(yīng)付賬款--暫估在貸方再按照發(fā)票入賬,那庫存商品不就重復(fù)錄入?

東老師 解答

2024-04-15 16:24

您做負(fù)數(shù),再做一筆正數(shù)會(huì)計(jì)分錄,等于是沒有增加的。

心靈美的檸檬 追問

2024-04-15 16:44

哦哦,那我這也不影響匯算清繳,不用調(diào)增,只是2024年紅沖分錄,重新入賬?

東老師 解答

2024-04-15 16:45

對(duì),因?yàn)樗麤]有變化,所以不用納稅調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
您好。正確的科目處理是第二個(gè)。
2022-05-10 09:29:38
您好,暫估分錄就是您寫的分錄,
2020-12-11 20:37:27
你好,再做一個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個(gè)發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
2021-08-24 15:01:32
您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好,是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款――暫估
2019-06-23 18:06:49
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