
老師們,一月份計(jì)提了辦公費(fèi)16萬。借:管理費(fèi)用6萬貸:應(yīng)付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款——某人(老板直接現(xiàn)結(jié))這樣對(duì)了嗎?
答: 對(duì),是的,你說是對(duì)的,
老師賒購工作服計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
答: 您好,這個(gè)是屬于其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用,如果是還沒支付的,是放其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢
答: 您好,計(jì)入其他應(yīng)付款更合適一些
今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計(jì)提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計(jì)提的補(bǔ)償款,計(jì)提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請(qǐng)問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下。可以嗎?


吳羊羊 追問
2018-04-10 14:02
王雁鳴老師 解答
2018-04-10 14:04
吳羊羊 追問
2018-04-10 14:15
王雁鳴老師 解答
2018-04-10 14:16
吳羊羊 追問
2018-04-10 14:29
王雁鳴老師 解答
2018-04-10 14:32