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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-02 15:07

不用,你直接去申報增值稅,系統(tǒng)已經(jīng)直接會取數(shù)了

煙絲兒 追問

2024-04-02 15:18

我申報的時候之前開的發(fā)票沒有提取出數(shù)字

王曉曉老師 解答

2024-04-02 15:21

你申報的時候不出現(xiàn)這個?

煙絲兒 追問

2024-04-02 15:29

沒有,都沒查詢到已經(jīng)開具的發(fā)票

王曉曉老師 解答

2024-04-02 15:31

你開票模塊都查不到發(fā)票?確認(rèn)開了票嗎?

煙絲兒 追問

2024-04-02 16:03

確認(rèn)開了,我在復(fù)制開票的模塊里找到了之前開過的發(fā)票

王曉曉老師 解答

2024-04-02 16:05

是今年開的嗎?沒紅沖?

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 這樣填寫,見圖
2020-07-07 17:14:52
你不交稅的時候不用抵扣,需要交稅在抵扣
2019-01-11 16:38:46
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-10-18 11:44:42
您好,您需要修改納稅申報表,納稅申報表的金額需要和防偽稅控開票金額一致,才能夠通過申報比對。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-01 16:16:49
在電子稅務(wù)局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
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