你好 請(qǐng)問(wèn)我方是銷售方 出口貨物給國(guó)外客戶 然后呢這個(gè)運(yùn)費(fèi) 是我司先墊付支付給貨代(后期客戶會(huì)支付給回我司)、那么我司這個(gè)運(yùn)費(fèi)是入什么科目呢??

K~Dh%@ h
于2024-04-02 11:43 發(fā)布 ??929次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2024-04-02 11:44
同學(xué)您好,對(duì)于您公司墊付的出口貨物運(yùn)費(fèi),根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)務(wù)操作,通常應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)收款”科目。這是因?yàn)樵撨\(yùn)費(fèi)是您公司代客戶支付的,后期客戶會(huì)支付回您公司,屬于應(yīng)收款項(xiàng)。在會(huì)計(jì)處理時(shí),應(yīng)確保準(zhǔn)確記錄墊付的運(yùn)費(fèi)金額,并在收到客戶支付時(shí)相應(yīng)沖減其他應(yīng)收款。
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對(duì)于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi),如果貨代開(kāi)票時(shí)將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開(kāi)給了公司,導(dǎo)致多開(kāi)的發(fā)票,需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理:
1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進(jìn)行溝通,確認(rèn)多開(kāi)部分的金額和原因。
2.如果確認(rèn)是多開(kāi)的部分,那么需要將多開(kāi)的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。具體來(lái)說(shuō),需要將多開(kāi)的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開(kāi)的金額計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。
3.同時(shí),還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計(jì)和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同學(xué),掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面,再?zèng)_減的。
2021-02-01 18:40:03
運(yùn)輸費(fèi),跟貨運(yùn)費(fèi)實(shí)際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
按以下的公式計(jì)算個(gè)稅,在扣繳端申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬
50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
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