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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-01 10:03

你好,這個做無形資產(chǎn)攤銷。

有有 追問

2024-04-01 10:07

老師,購入是借無形資產(chǎn)-ERP軟件,應交稅費-應交增值稅-進項,貸銀行存款。當月攤銷借管理費用-辦公費,貸累計攤銷。老師分錄是這樣嗎?還有攤銷是按幾年攤銷,5年還是10年

宋生老師 解答

2024-04-01 10:10

你好,是的,就是這樣子,按十年就可以了。

有有 追問

2024-04-01 10:16

老師,那十年后軟件報廢處理了,會計分錄是什么

宋生老師 解答

2024-04-01 10:19

你好!這個借累計攤銷 貸無形資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
第一個會計分錄是理論上的分錄,第二個分錄實際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
計入到管理費用攤銷。
2022-04-12 17:17:03
你好,這個做無形資產(chǎn)攤銷。
2024-04-01 10:03:51
你好 ; 可以把這筆費用先掛到管理費用-辦公費里面,等三個月后確認轉(zhuǎn)讓成功再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn) ;這個是要 走無形資產(chǎn) ;是的。按10年的 ;
2022-04-07 14:03:47
你好,借無形資產(chǎn)貸銀行存款 分攤 借管理費用 貸累計攤銷。
2024-06-28 16:38:14
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