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送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-29 12:30

你好 對的哈  但是我們一般實務(wù)中見的暫估的分錄是借  主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品

王璐璐老師 解答

2024-03-29 12:56

加油   等你的好評哦

undefined 追問

2024-03-29 13:31

23年應(yīng)該是寫:
借:庫存商品 10
貸:應(yīng)付賬款--暫估10
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本10
貸:庫存商品10
24年收到票
24年收到票:
借:庫存商品 10
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1.3
貸:應(yīng)付賬款11.3

借:庫存商品-10
貸:應(yīng)付賬款--暫估-10

這樣嘛?

王璐璐老師 解答

2024-03-29 14:14

你好 可以這么做分錄的哈

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相關(guān)問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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