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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2024-03-25 17:16

你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2024-03-25 17:16

上面是乙的賬務(wù)處理。

閉紅梅 追問

2024-03-25 17:17

發(fā)票還沒有開給甲方哦,也記收入了嗎

郭老師 解答

2024-03-25 17:18

對的,是的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于你的收入。

閉紅梅 追問

2024-03-25 17:20

是做建筑工程這這行業(yè)的哦

閉紅梅 追問

2024-03-25 17:21

不過也都是一些小工程,十幾萬、幾十萬,最多也就是一百來萬的項(xiàng)目哦

郭老師 解答

2024-03-25 17:22

你不管是做什么,你業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,可以做無票收入,要么你就別做。

閉紅梅 追問

2024-03-25 23:06

老師,那到時(shí)候甲方要開發(fā)票結(jié)賬了呢

閉紅梅 追問

2024-03-25 23:07

現(xiàn)在只是還沒有要結(jié)賬,所以就還沒有要求開發(fā)票給

郭老師 解答

2024-03-25 23:09

你好,按照政策來需要確認(rèn)收入,如果你不想體現(xiàn),不想做收入,你就先別做。

郭老師 解答

2024-03-25 23:09

不是說你開了發(fā)票才確認(rèn)收入,納稅義務(wù)發(fā)生了呀?

閉紅梅 追問

2024-03-25 23:10

那要時(shí)候開發(fā)票的時(shí)候又怎么記賬呢

郭老師 解答

2024-03-25 23:11

借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借應(yīng)賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
借,銀行存款貸,應(yīng)收賬款。

閉紅梅 追問

2024-03-26 09:39

老師,那可以用工程結(jié)算這個(gè)科目嗎?借:應(yīng)收賬款    貸:工程結(jié)算,收到賬款后記:借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬賬,同時(shí)記借:工程結(jié)算     貸:主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2024-03-26 09:41

可以的,可以這么做的。

閉紅梅 追問

2024-03-26 10:11

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-26 10:12

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因?yàn)樨浀桨l(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,你實(shí)際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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