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閉紅梅
于2024-03-25 17:16 發(fā)布 ??596次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2024-03-25 17:16
你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師 解答
上面是乙的賬務(wù)處理。
閉紅梅 追問
2024-03-25 17:17
發(fā)票還沒有開給甲方哦,也記收入了嗎
2024-03-25 17:18
對的,是的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于你的收入。
2024-03-25 17:20
是做建筑工程這這行業(yè)的哦
2024-03-25 17:21
不過也都是一些小工程,十幾萬、幾十萬,最多也就是一百來萬的項(xiàng)目哦
2024-03-25 17:22
你不管是做什么,你業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,可以做無票收入,要么你就別做。
2024-03-25 23:06
老師,那到時(shí)候甲方要開發(fā)票結(jié)賬了呢
2024-03-25 23:07
現(xiàn)在只是還沒有要結(jié)賬,所以就還沒有要求開發(fā)票給
2024-03-25 23:09
你好,按照政策來需要確認(rèn)收入,如果你不想體現(xiàn),不想做收入,你就先別做。
不是說你開了發(fā)票才確認(rèn)收入,納稅義務(wù)發(fā)生了呀?
2024-03-25 23:10
那要時(shí)候開發(fā)票的時(shí)候又怎么記賬呢
2024-03-25 23:11
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借應(yīng)賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。借,銀行存款貸,應(yīng)收賬款。
2024-03-26 09:39
老師,那可以用工程結(jié)算這個(gè)科目嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算,收到賬款后記:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬賬,同時(shí)記借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024-03-26 09:41
可以的,可以這么做的。
2024-03-26 10:11
好的,謝謝老師
2024-03-26 10:12
不用客氣,工作愉快。
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暫估入賬和暫估入庫有什么區(qū)別?
答: 一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因?yàn)樨浀桨l(fā)票未到的暫估入庫的情況。
收入可以暫估入賬嗎
答: 你好,不可以的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
老師,請問手撕的發(fā)票入賬,需要附清單嗎?
討論
老師好 貨物運(yùn)輸電子收款憑證可以視同發(fā)票入賬嗎?
采購施工材料,1月份暫估入賬,4月支付,6月到票 如何做賬?
一般納稅額暫估入賬是怎么來的
老師,數(shù)電發(fā)票入賬標(biāo)識,有什么用呢?不入賬標(biāo)識可以嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
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2024-03-25 17:16
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