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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-08 17:16

如果做到今年的話,是按照正常的沖紅賬來做嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 17:16

你好,可以計入今年,但是涉及損益的需要通過以前年度損益調整科目核算的

2333333 追問

2018-04-08 17:18

這個賬怎么做呢

鄒老師 解答

2018-04-08 17:20

借;以前年度損益調整  應交稅費  貸;應收賬款等科目 
金額負數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-08 17:21

借;以前年度損益調整   應交稅費   貸;應收賬款等科目 
金額是正數(shù),而不是負數(shù),不好意思

2333333 追問

2018-04-08 17:26

結轉的成本也要做相反的分錄嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 17:29

你好,是的 
借;庫存商品   貸;以前年度損益調整 
沖銷成本做這個分錄

2333333 追問

2018-04-08 17:37

還要結轉未分配利潤嗎 
沖庫存商品時,是把庫存商品的金額全部沖掉呢,還是只沖掉一部分金額

鄒老師 解答

2018-04-08 17:38

你好,需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤的 
沖庫存商品只是 針對紅字發(fā)票退回的庫存商品金額

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相關問題討論
借;銀行存款 貸;預收賬款 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品
2016-05-19 17:08:57
你好 先建賬后 按月發(fā)生的發(fā)票來做賬 做費用或者收入 按月出報表 按實際發(fā)生的月份做
2019-05-29 09:36:11
你好,可以計入今年,但是涉及損益的需要通過以前年度損益調整科目核算的
2018-04-08 17:16:48
您好,最好當月全部做賬,不要留到下月的。
2017-04-10 23:06:00
建議反結賬回當月補錄 如果實在不方便的話只能在這個月補錄了
2015-12-31 17:26:26
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