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送心意

Lucky劉老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-21 11:58

打開科目余額表,看一下應(yīng)付職工薪酬

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 12:15

老師您看下~~~

Lucky劉老師 解答

2024-03-21 13:06

你們借方是真實(shí)的實(shí)際發(fā)的工資嗎,如果是的,稅收金額就等于賬載金額

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 13:22

老師 我給你發(fā)了明細(xì)表 您看一下,借方還有工資中代扣款,還有發(fā)放2022年的工資,所以不知道該怎么弄了

Lucky劉老師 解答

2024-03-21 13:38

按照734,243.91作為賬載金額和稅收金額就可以。22年的工資實(shí)際是23年支付,放在實(shí)際支付的年度扣除就可以

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 14:09

可是借方里面還有支付2022年工資的部分 這部分在2022年已經(jīng)算過(guò)了
是不是要按紅色這部分貸方減借方得出來(lái)的實(shí)際計(jì)提數(shù)來(lái)作為帳載金額呢?

Lucky劉老師 解答

2024-03-21 14:18

是在22年匯算清繳前支付的對(duì)吧,如果22年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整,已經(jīng)在22年扣除,那么23年的就要把這部分扣除就好。借方是發(fā)放的數(shù),貸方是計(jì)提的數(shù),你看一下真正屬于23年的,就是賬載金額和稅收金額

旺旺 追問(wèn)

2024-03-21 14:20

稅收金額應(yīng)該是實(shí)際發(fā)放的金額 對(duì)嗎

Lucky劉老師 解答

2024-03-21 14:31

對(duì)的,同學(xué),稅收金額是實(shí)際發(fā)放

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
前者是企業(yè)做的,后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有規(guī)定一定匯算清繳,個(gè)人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項(xiàng),不包括經(jīng)營(yíng)所得
2022-03-20 22:28:33
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