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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-07 06:50

你好!為什么要這么處理,是什么意思?

花臉貓 追問

2018-04-07 08:33

老師,是攤銷開辦費。

老江老師 解答

2018-04-07 08:40

@136*131:開辦費,歸集的時候在哪個科目里?

花臉貓 追問

2018-04-07 17:05

老師,17年11月籌建期是:借-管理費用-開辦費-辦公費,借-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等,貸-庫存現(xiàn)金;17年12月營業(yè)期攤銷是:借-管理費用-辦公費,借-管理費用-業(yè)務(wù)招待費等。貸-管理費用-開辦費-辦公費,貸-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等。如果這樣不對的話,我18年1月份需要做調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?謝謝!

老江老師 解答

2018-04-07 17:37

@136*131:你好,籌建期的做法:借-管理費用-開辦費-辦公費  貸銀行存款現(xiàn)金等  月末:借長期待攤費用-開辦費  貸借-管理費用-開辦費-辦公費 
正式營業(yè),開始攤銷 
借管理費用-開辦費 
   貸長期待攤費用-開辦費

花臉貓 追問

2018-04-07 17:39

老師,我的意思是17年已經(jīng)那樣做了,18年要怎樣調(diào)整。

老江老師 解答

2018-04-07 17:41

@136*131:17年管理費用這樣一借一貸,能平嗎?

花臉貓 追問

2018-04-07 17:42

結(jié)轉(zhuǎn)就平了,已經(jīng)做了,現(xiàn)在是要調(diào)整。

老江老師 解答

2018-04-07 17:48

@136*131:不對呀,平了,那貸方的現(xiàn)金銀行去哪兒了呢?業(yè)務(wù)發(fā)生的時候,你的分錄是怎么樣的?

花臉貓 追問

2018-04-07 17:50

業(yè)務(wù)發(fā)生時是:借-管理費用-開辦費-辦公費,借-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等,貸-庫存現(xiàn)金;

老江老師 解答

2018-04-07 17:53

@136*131: 
你攤銷的時候 
借-管理費用-辦公費, 
借-管理費用-業(yè)務(wù)招待費等。 
貸-管理費用-開辦費-辦公費, 
貸-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等。 
這樣,管理費用還有一個余額呀,不可能為0呀

花臉貓 追問

2018-04-07 17:58

月末結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有余額了呀

老江老師 解答

2018-04-07 18:00

業(yè)務(wù)發(fā)生時是: 
借-管理費用-開辦費-辦公費, 
借-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等, 
貸-庫存現(xiàn)金; 
你攤銷的時候 
借-管理費用-辦公費, 
借-管理費用-業(yè)務(wù)招待費等。 
貸-管理費用-開辦費-辦公費, 
貸-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等。 
不是還有一個管理費用嗎?不可能沒有了呀,你再看看

花臉貓 追問

2018-04-07 18:07

月末結(jié)轉(zhuǎn)之后確實是沒有了,截圖發(fā)不了。

老江老師 解答

2018-04-07 18:10

@136*131: 
這么想,發(fā)生的時候,我們有一個借方管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我們有一個借方,一個貸方管理費用 
這不對呀~~~共三個,二借一貸,不平 
是不是哪個分錄你沒寫對?

花臉貓 追問

2018-04-07 18:23

業(yè)務(wù)發(fā)生時是: 
借-管理費用-開辦費-辦公費, 
借-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等, 
貸-庫存現(xiàn)金; 
月末結(jié)轉(zhuǎn): 
借-本年利潤 
貸-管理費用-開辦費-辦公費, 
貸-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等, 
 
你攤銷的時候 
借-管理費用-辦公費, 
借-管理費用-業(yè)務(wù)招待費等。 
貸-管理費用-開辦費-辦公費, 
貸-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等。 
 
月末結(jié)轉(zhuǎn): 
借-本年利潤 
貸-管理費用-開辦費-辦公費,負數(shù) 
貸-管理費用-開辦費-業(yè)務(wù)招待費等,負數(shù) 
貸-管理費用-辦公費, 
貸-管理費用-業(yè)務(wù)招待費等。

老江老師 解答

2018-04-07 18:26

@136*131:哦這就對了,轉(zhuǎn)到利潤里去了!其實后面的結(jié)轉(zhuǎn)憑證都是多做的~~不過也沒事,結(jié)果是正確的! 
現(xiàn)在的問題是,17年是籌建期,18年正式經(jīng)營嗎?開辦費有多少金額 ?

花臉貓 追問

2018-04-07 21:18

17年11月是籌建期,12月是正式營業(yè)期,如果分錄是正確的,18年是不是就不用管它了。可以這樣理解嗎?

老江老師 解答

2018-04-07 21:19

@136*131:金額有多大?不管他了,就是一次性列入費用,17年就算一個虧損年度

花臉貓 追問

2018-04-08 21:45

7千多,會不會有重復做賬的嫌疑。

老江老師 解答

2018-04-08 22:02

@136*131:沒問題!放心吧(這個數(shù)全給稅務(wù),他也不稀罕)

花臉貓 追問

2018-04-08 22:37

好的,謝謝老師。祝你工作愉快!

老江老師 解答

2018-04-09 05:50

@136*131: 謝謝!

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公司籌辦期間,業(yè)務(wù)招待費的計入應(yīng)當嚴格按照《企業(yè)會計準則》和《會計標準》的相關(guān)規(guī)定來確定。一般情況下,業(yè)務(wù)招待費應(yīng)該列入“管理費用”,尤其是在開辦費中,也要將業(yè)務(wù)招待費納入其中。 根據(jù)《企業(yè)會計準則》第76條,“管理費用”包括一般行政費用和一般銷售費用。業(yè)務(wù)招待費是一種一般行政費用,又屬于一般行政費用的一種,所以可以歸類為“管理費用”。 此外,《會計標準》第60條規(guī)定,其中規(guī)定“管理費用”包括:1、辦公費;2、會議費;3、業(yè)務(wù)招待費;4、聘用人員的費用;和5、其他的行政管理費用。因此,明確指出業(yè)務(wù)招待費是管理費用的一種。 綜上,公司籌辦期間,業(yè)務(wù)招待費應(yīng)當計入管理費用,尤其是在開辦費中,也要將業(yè)務(wù)招待費納入其中,以便更好地把控費用,防止超支。
2023-03-01 09:10:25
銷售部門計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
2019-01-24 18:27:49
你好 計入管理費用 開辦費 三級明細可以記業(yè)務(wù)招待費
2018-12-05 16:44:39
可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-11 11:53:40
填管理費用業(yè)務(wù)招待費金額
2020-05-20 16:00:37
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