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心靈美的檸檬
于2024-03-18 16:56 發(fā)布 ??466次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-18 16:57
你好,這個是上一個月的應補稅款,如果上一個月不是負數(shù)的話,你去看一下從幾月份開始出現(xiàn)的負數(shù),出現(xiàn)負數(shù)的前一個月的申報表怎么填寫的?
心靈美的檸檬 追問
2024-03-18 17:18
麻煩老師看下謝謝
郭老師 解答
2024-03-18 17:22
你好,這個是正確的,上面這個里是對的。
2024-03-18 17:50
9月份沒問題,10月份沒開票,那10月份的就是誤填了還不敢給稅管員打電話,一查就注銷不好注銷了
2024-03-18 17:56
你可以自己更正申報的。
2024-03-18 18:56
21年的,好像不能更正了
2024-03-18 18:57
你好這個月30欄填寫25欄的數(shù)據(jù)
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2024-03-18 17:18
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2024-03-18 17:22
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2024-03-18 17:56
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2024-03-18 18:56
郭老師 解答
2024-03-18 18:57