老師?,以前年度開(kāi)了票的工程款,現(xiàn)在到賬。原來(lái)會(huì)計(jì)掛賬很亂,往來(lái)都沖平了,現(xiàn)在到賬這筆工程款怎么做賬呢?

優(yōu)雅的柚子
于2024-03-14 10:15 發(fā)布 ??709次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-03-14 10:18
當(dāng)確認(rèn)款項(xiàng)來(lái)源并重新建立掛賬時(shí):
借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整(或根據(jù)實(shí)際情況選擇其他合適的科目)
當(dāng)工程款到賬時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
調(diào)整以前年度損益:由于涉及到以前年度的損益,可能需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這通常涉及到“以前年度損益調(diào)整”科目,確保以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
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借:在建 工程 貸:應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學(xué)
你好,
會(huì)計(jì)分錄如下:
1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項(xiàng)工程
工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)工程
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷(xiāo)作分錄
借:工程結(jié)算-某項(xiàng)工程
貸:工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程
工程施工-合同成本-某項(xiàng)工程
施工企業(yè)如果開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,實(shí)際和個(gè)人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對(duì)的,是的,是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,計(jì)入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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