2017年的收入確認(rèn)多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該怎么調(diào)整呢?具體如下:2017年7月開票時做了一筆分錄,借:應(yīng)收賬款 22500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-場地租賃 20270.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2229.73,2017年9月收到款項時做的分錄為:借:銀行存款 22500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-場地租賃 20270.27 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2229.73,相當(dāng)于收入多入了一筆,本來應(yīng)該沖應(yīng)收賬款的,又計入收入了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,會計分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
愛學(xué)習(xí)的仙女
于2018-04-03 14:50 發(fā)布 ??2581次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-04-03 14:52
你好!發(fā)票怎么開的?要證明是重復(fù)記賬,事先找專管員談?wù)劊ㄟ^以前年度損益調(diào)整
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是的。同學(xué)。分錄是對的
2019-04-03 22:22:42

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

你好,直接按照折扣之后的來做賬務(wù)處理就可以的。這個是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
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