9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師 我提取盈余公積的話 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+本年累計(jì)凈利潤數(shù)-提取的盈余公積 對吧 這個(gè)盈余公積填資產(chǎn)負(fù)債表是不是負(fù)數(shù) 還是直接盈余公積是正數(shù) 期末未分配利潤減盈余公積余額老師看到請回復(fù)
答: 你好,提取的盈余公積就是正數(shù)的,未分配利潤期末-期初=本年累計(jì)凈利潤,與盈余公積無關(guān)。
資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)盈余公積有數(shù)字,但年初數(shù)盈余公積沒有,那資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系還是期末數(shù)-年初數(shù)=凈利潤么
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好,你可以這樣計(jì)算
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,公司年度資產(chǎn)負(fù)債表中,盈余公積和未分配利潤都有期初和期末數(shù)。那么盈余公積(期初數(shù))+未分配利潤(期初數(shù))+利潤表凈利潤=盈余公積(期末)+未分配利潤(期末) 嗎?
答: 相等的。









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王璐璐老師 解答
2024-03-06 15:45