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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-02 13:02

你好,按借方與貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)

2333333 追問

2018-04-02 13:03

還有一個(gè)問題就是  
 
員工的繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)可以進(jìn)管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)吧?還是要計(jì)入職工福利里邊呢? 
 
那管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)下邊的一般應(yīng)該是公司整體成員參加的那種才能入單位的管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)科目是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-02 13:08

你好,借方計(jì)入管理費(fèi)用等科目  ,貸方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi) 
不一定是全體人員的

2333333 追問

2018-04-02 13:10

可以計(jì)入管理費(fèi)用---福利費(fèi)嗎?

鄒老師 解答

2018-04-02 13:14

你好,不可以的,需要通過培訓(xùn)費(fèi)或職工教育費(fèi)科目核算

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還要做一筆借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
2022-03-11 15:38:13
同學(xué)你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
你好,只要做了利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),或者是以前年度損益調(diào)整你的攻擊關(guān)系都對(duì)不上的。
2021-12-21 12:43:02
你好,用作,現(xiàn)在就做一筆,不用等到年末
2021-12-15 13:17:05
你好 還要調(diào)整所得稅呢? 借 以前年度損益 調(diào)整所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-12-03 13:46:03
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