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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-03-04 09:36

沒有發(fā)票不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

木棉 追問

2024-03-04 09:38

次月開出發(fā)票再做結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 09:41

如果,成本費用本月確實已經(jīng)發(fā)生,也可以這個月暫估

木棉 追問

2024-03-04 09:56

暫估 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款  次月紅字沖回  借:應付職工薪酬  紅字   貸:應收賬款   紅字,開出發(fā)票后 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入  應交稅費 ,老師,分錄是這樣做嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 10:01

意思是本月發(fā)生的工資和代發(fā),正常計提工資和做 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
下月直接做收入的那個分錄

木棉 追問

2024-03-04 10:03

那這個月收到的這筆代發(fā)工資是 借:銀行存款,貸 :應收賬款 ,對嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 10:08

是你們?yōu)閯e人代付工資?

木棉 追問

2024-03-04 10:09

我們是勞務(wù)派遣公司,為勞務(wù)工代發(fā)工資

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 10:11

這個就是你們自己的員工,工資正常的做成本,怎么是代發(fā)?

木棉 追問

2024-03-04 10:13

用工單位把錢轉(zhuǎn)到我們賬上,再由我們給工人發(fā)放工資,這個不屬于代發(fā)嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 10:17

你們跟工人簽訂的勞動合同,就是你們的員工

木棉 追問

2024-03-04 10:23

好的,一直以為是代發(fā)的,2月份月底最后一天收到用工單位轉(zhuǎn)過來的錢,稅務(wù)系統(tǒng)開票額度用完了,沒有開出來票,先把工資發(fā)了,這個賬務(wù)處理不知道改怎么做?

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 10:24

沒有開票,做未開票收入

木棉 追問

2024-03-04 10:31

那分錄應該怎么寫?

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 10:34

未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
       應交稅費-應交增值稅 
補開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票

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你好’本月收回上月已確認并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應收賬款5萬, 借,應收賬款5 貸,壞賬準備5 同時 借,銀行存款5 貸,應收賬款5 是壞賬準備增加。
2020-07-01 17:58:01
您好 請問您期初除了應收外有別的余額么
2020-03-31 13:36:36
借:銀行存款——美元戶 貸:應收賬款——外商
2017-11-18 15:28:48
是的
2016-04-27 10:23:03
首先,應收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應收賬款
2020-04-25 16:15:39
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