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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-02 10:35

你好,福利費分錄
借:管理費用-福利費等
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費


借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 10:38

謝謝老師,那銷售部的員工聚餐我也可以錄到管理費用-福利費去吧,這樣好統(tǒng)計

高輝老師 解答

2024-03-02 10:43

你好,銷售部的錄入到銷售費用
可以用應(yīng)付職工薪酬-福利費統(tǒng)計

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-03-02 10:50

好的,謝謝老師

高輝老師 解答

2024-03-02 10:53

不客氣,祝工作順利

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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