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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-27 11:54

會費收入的會計分錄:
當(dāng)收到會費收入時,會計分錄為:


借:銀行存款
貸:會費收入


這里的“會費收入”屬于損益類科目,用于核算會費收入情況。


會費收入的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
在會計期末,需要將“會費收入”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,會計分錄為:


借:會費收入
貸:本年利潤


這樣,“會費收入”科目的余額就被結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目,反映了當(dāng)期實現(xiàn)的會費收入。


培訓(xùn)費收入的會計分錄:
當(dāng)收到培訓(xùn)費收入時,需要確認(rèn)收入并計算應(yīng)交的增值稅銷項稅,會計分錄為:


借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅


這里的“主營業(yè)務(wù)收入”用于核算主要的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動所帶來的收入,“應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅”用于核算應(yīng)交的增值稅銷項稅額。


培訓(xùn)費收入的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
同樣,在會計期末,需要將“主營業(yè)務(wù)收入”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,會計分錄為:


借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤


同時,將“應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,會計分錄為:


借:本年利潤
貸:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅


這樣,“主營業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅”科目的余額就被結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目,反映了當(dāng)期實現(xiàn)的培訓(xùn)費收入和應(yīng)交的增值稅銷項稅額。

艷艷 追問

2024-02-27 11:55

老師,我們是民非企業(yè)呀

艷艷 追問

2024-02-27 11:56

你告訴我一些錯誤的

樸老師 解答

2024-02-27 12:03

不好意思
忘記了
你做
借銀行
貸限定性收入


這樣
有限定性用途的

艷艷 追問

2024-02-27 12:07

不對老師,你幫我轉(zhuǎn)其他老師巴

樸老師 解答

2024-02-27 12:16

我這里轉(zhuǎn)不了
你得重新提問
不免稅的
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
結(jié)轉(zhuǎn)就是結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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你好,是什么問題呢?
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您好!不需要再做稅金了,沒必要做
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