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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-02-20 17:25

新年好,根據(jù)你的描述,需要做收入和應(yīng)交增值稅的沖銷處理,分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目

番茄醬 追問

2024-02-20 17:29

好的,謝謝老師。

番茄醬 追問

2024-02-20 17:33

老師,如果財務(wù)軟件沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的,到年底的時候我是不是應(yīng)該手動把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面?

鄒老師 解答

2024-02-20 17:48

你好,是的,是這樣的。

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這個我可以去聽我5月份講到會計分錄大全負債類那一節(jié),里面有具體講解。
2015-06-25 14:24:12
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,同學是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
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