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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-02-20 10:10

你好,沒有抵扣再出口可以退稅得

大倩 追問

2024-02-20 10:16

就是進口來時繳納進口增值稅沒有抵扣,這樣在出口就可以退稅是嗎?

大倩 追問

2024-02-20 10:17

那如果抵扣了,但是進口的貨物我們稍加改動了,未改變外觀和主要性能,這樣可以退稅嗎

高輝老師 解答

2024-02-20 10:22

你好,抵扣后出口是不能退稅的,和改變的多少無關(guān)。

大倩 追問

2024-02-20 10:25

不管是進口后部分出口還是全部出口,只要是抵扣了都不在享受退稅了是嗎

高輝老師 解答

2024-02-20 10:27

你好,是的,只能享受一個,國內(nèi)的貨物出口也是一樣的。抵扣就不能退稅

大倩 追問

2024-02-20 10:33

那如果不能退稅的話,需要操作。

大倩 追問

2024-02-20 10:35

不能退稅,需要如何操作,流程是什么,和可以退稅的步驟是一樣 嗎

高輝老師 解答

2024-02-20 10:40

你好,按照出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理

大倩 追問

2024-02-20 10:44

老師不是太明白,這樣還需要正常出口那樣報關(guān)嗎

高輝老師 解答

2024-02-20 10:50

你好,稍等把分錄發(fā)你

高輝老師 解答

2024-02-20 10:53

出口不予退稅的商品,按內(nèi)銷處理,要計提相應(yīng)的增值稅銷項稅金
借:應(yīng)收帳款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。
與內(nèi)銷一樣進行會計處理。
如果已經(jīng)申報了出口,因為特殊原因不能辦理退稅的,先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷
紅字沖轉(zhuǎn)
借:應(yīng)收賬款
主營業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷售收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口
應(yīng)交稅金:增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
然后
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷
應(yīng)交稅金:增值稅-銷項稅

大倩 追問

2024-02-20 15:26

老師你這個已經(jīng)申報了出口,是指應(yīng)經(jīng)完成了出口退稅,是這個意思嗎

高輝老師 解答

2024-02-20 15:30

你好,是的,出口后轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理

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你好,你這個出口金額是銷售額是嗎?借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入259124 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,33686.12 貸銀行存款
2023-08-28 09:27:05
同學您好,您覺得算這個的意義在哪里
2021-07-23 17:28:49
對,沒錯的,是這么算的
2024-05-10 09:16:52
外貿(mào)公司的退稅=工廠買入價格*退稅率 如果你從工廠買入的價格是1元,也就是如果工廠給你開的增值稅票上的價格是1元。 那么你的退稅就是1*13%=0.13元。?
2020-10-23 19:49:12
同學你好 直接按照免稅的申報
2022-06-27 10:35:39
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