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2020擁抱更好的自己
于2024-02-19 11:22 發(fā)布 ??210次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-02-19 11:24
這部分的錢,可以放到營業(yè)外收入
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老師,未達起征點免增增值稅,計提的銷項稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要繳稅嗎?
答: 你好,營業(yè)外收入需要繳納所得稅
銷售收入免稅,應交增值稅銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請問申報表銷售額要加上營業(yè)外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報表也要填
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)出口免稅的銷項稅,稅率0,是否參照內(nèi)銷,銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,繳納增值稅?
答: 您好,不需要您那樣做
營改增后原繳納營業(yè)稅的小微企業(yè)免稅額度是多少?另外開票顯示的增值稅額,是不是做分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅 然后再做分錄借 應交增值稅 銷項稅額 貸營業(yè)外收入
討論
這個主營業(yè)務收入分錄怎么做,借:應收賬款21539.36。 貸:主營業(yè)務收入20912應交稅費-應交增值稅銷項稅627.36結轉(zhuǎn)稅費,借:應交稅費-應交增值稅銷項627.36貸:營業(yè)外收入,對么
21-22退的個稅手續(xù)費,之前沒有報增值稅,收入全部計營業(yè)外收入。24.3月補報了增值稅。那分錄是不是借:營業(yè)外收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
銷項發(fā)票是1000.05,如果收對方1000,那是不是借庫存現(xiàn)金,營業(yè)外支出0.05 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅稅-銷項,收對方1000.1那就貸營業(yè)外收入-其他
老師:您好!小微企業(yè)未達起征點的免增值稅業(yè)務記賬分錄是否如下: 1.借:應收 103 貸:營業(yè)收入 100 應交增值稅銷項稅額 2.轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 3.轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 ?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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