老師好,我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用,但在2024.1月這筆錢對(duì)方公司退款,發(fā)票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款
樂樂
于2024-01-16 15:32 發(fā)布 ??348次瀏覽
- 送心意
彭彩波老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-01-16 15:35
同學(xué)您好,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
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你好!不可以直接做。要先計(jì)提。
2019-07-17 16:42:32

兩種做法都可以的,一個(gè)是貸方有發(fā)生額,一個(gè)貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04

同學(xué)您好,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2024-01-16 15:35:11

你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28

你好 現(xiàn)在不是已經(jīng)不在使用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目了。 你不應(yīng)該用這個(gè)科目的。 你說(shuō)做錯(cuò)了 具體是哪里錯(cuò)誤了。
2020-02-29 09:12:11
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樂樂 追問
2024-01-16 15:49
彭彩波老師 解答
2024-01-16 15:51