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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-13 16:42

借管理費用福利費等
dai應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費,
貸主營業(yè)務收入3萬,
應交稅費,應交增值稅銷項3900,
借主營業(yè)務成本,貸庫存商品2萬。

聶向普 追問

2024-01-13 16:44

老師,原來的會計做賬做錯了,他是這樣做的,應該怎么調整呢
借:銷售費用  33900
貸:應付職工薪酬  33900
借:應付職工薪酬  33900

貸:庫存商品  33900

聶向普 追問

2024-01-13 16:46

老師,這個管理費用是福利費是33900,還是30000呢

郭老師 解答

2024-01-13 16:47

33900就是應該是這個,

你現在借庫存商品
貸主營業(yè)務收入,3萬
應交稅費,應交增值稅,3900
借主營業(yè)務成本貸庫存商品20000做這個。

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