APP下載
聶向普
于2024-01-13 16:39 發(fā)布 ??465次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-01-13 16:42
借管理費用福利費等dai應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費,貸主營業(yè)務收入3萬,應交稅費,應交增值稅銷項3900,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品2萬。
聶向普 追問
2024-01-13 16:44
老師,原來的會計做賬做錯了,他是這樣做的,應該怎么調整呢借:銷售費用 33900貸:應付職工薪酬 33900借:應付職工薪酬 33900貸:庫存商品 33900
2024-01-13 16:46
老師,這個管理費用是福利費是33900,還是30000呢
郭老師 解答
2024-01-13 16:47
33900就是應該是這個,你現在借庫存商品貸主營業(yè)務收入,3萬應交稅費,應交增值稅,3900借主營業(yè)務成本貸庫存商品20000做這個。
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 714917 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
聶向普 追問
2024-01-13 16:44
聶向普 追問
2024-01-13 16:46
郭老師 解答
2024-01-13 16:47