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我這個人
于2024-01-11 16:32 發(fā)布 ??201次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-01-11 16:32
您好,您這個具體是什么意思?
我這個人 追問
2024-01-11 16:35
上月有開6%的專票 技術服務類 銷售發(fā)票,也做了進項抵扣勾選, 現(xiàn)在報稅,發(fā)現(xiàn)進項稅沒有抵扣銷售的稅 ;還是全額繳納增值稅, 我的意思是不是只有正常開具13%個點的增值稅專用發(fā)票才可以做進項抵扣,其他稅率的不行???
東老師 解答
其他稅率的也是可以抵扣進項稅額呀
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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增值稅稅控系統(tǒng)技術維護服務費,在增值稅申報表哪里填寫
答: 你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
航天的技術服務費怎么申報減免增值稅?
答: 你好 填寫附表 減免表和主表 全額抵 不用認證
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅時稅控技術服務應填到哪個表中?
答: 主表應納稅減征額, 還有減免明細表,附表4 本期發(fā)生額實際抵扣金額。
增值稅減免申報表咋沒有技術服務費減免了,技術服務費減免金額咋填表
討論
金稅盤技術服務費如何做賬!增值稅申報如何做!
老師你好,技術服務技術咨詢免征增值稅,已開具免稅發(fā)票100萬。申報增值稅的時候,這個數據填在報表哪一列?
老師,請問拼多多平臺每個月的資金賬單里面有交易收入、退款、優(yōu)惠券結算、技術服務費,那要申報增值稅收入,是按交易收入-退款還是按交易收入-退款+優(yōu)惠券結算?
老師,稅法增值稅一章哪兒有技術轉讓,技術開發(fā),技術咨詢,技術服務免征增值稅的條款。
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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我這個人 追問
2024-01-11 16:35
東老師 解答
2024-01-11 16:35