
老師好 上個(gè)月留抵了400多的進(jìn)項(xiàng),直接抵之前的稅款了 請(qǐng)問賬上要怎么處理呢
答: 同學(xué),留抵的部分,之前如果放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的話,本期抵減了,就直接入賬即可。
老師早上好!請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)被稅務(wù)稽查,2012-2016接受虛開的增值稅發(fā)票600多萬元,怎么轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅?上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅70多萬,如果轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅,那么上月的留抵稅怎么處理?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 ,你好 請(qǐng)問一下,上個(gè)月員工車票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),直接計(jì)入費(fèi)用了,這個(gè)月可以抵扣嗎?怎么處理呢?
答: 是可以的, 這樣沒問題 , 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:管理費(fèi)用差旅費(fèi)




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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-01-09 09:48
明&老師 解答
2024-01-09 09:51