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送心意

明&老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-09 09:40

同學(xué),留抵的部分,之前如果放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的話,本期抵減了,就直接入賬即可。

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-01-09 09:48

抵減的不是本期,是之前月份欠的稅款

明&老師 解答

2024-01-09 09:51

同學(xué)你好,前面你欠稅,科目的余額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)留抵,在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。

借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

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同學(xué),留抵的部分,之前如果放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的話,本期抵減了,就直接入賬即可。
2024-01-09 09:40:12
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-12-07 09:02:20
你好,是說上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額,都被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了是吧? 那抵扣了的話,就補(bǔ)交的稅額是什么?
2020-03-24 09:46:06
是可以的, 這樣沒問題 , 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:管理費(fèi)用差旅費(fèi)
2022-09-21 14:57:58
你好,將留底的增值稅轉(zhuǎn)讓應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-07-28 21:05:18
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