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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-01-05 15:17

同學(xué)你好
這個(gè)可以開的

微信用戶 追問

2024-01-05 15:26

我這里有一間做餐飲的個(gè)體戶,2023年11月20日下旬變更了營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者,而且前老板也已經(jīng)辦理清稅了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)11月份開具了一張專用發(fā)票,而且稅率是1%,那現(xiàn)在我要申請(qǐng)第四季度的增值稅,是申報(bào)2023.11.21-12.31止的營業(yè)收入嗎?還是直接變更申報(bào)10.1-12.31止的營業(yè)收入?

樸老師 解答

2024-01-05 15:30

同學(xué)你好

直接更正就可以了

微信用戶 追問

2024-01-05 15:40

直接更正的話可以自己在電子稅務(wù)局更正嗎?

樸老師 解答

2024-01-05 15:46


電子稅局里就可以更正

微信用戶 追問

2024-01-05 15:48

那就是按正常的在電子稅務(wù)局申請(qǐng)10.1-12.31的營業(yè)收入,但之前前任老板已交的稅款是要辦理退稅嗎?

樸老師 解答

2024-01-05 15:50

多交了就可以申請(qǐng)退稅

微信用戶 追問

2024-01-05 16:21

經(jīng)營所得也是一樣,前任老板交了的也可以申請(qǐng)退稅吧

樸老師 解答

2024-01-05 16:22

這個(gè)不能哦
經(jīng)營所得只匯算清繳你老板名字的

微信用戶 追問

2024-01-05 16:38

前任老板只交了10.1-11.20的經(jīng)營所稅,因?yàn)槭呛硕ㄕ魇眨圆挥脜R算清繳,但他們申報(bào)時(shí)的營業(yè)收入金額不對(duì),只報(bào)開票部分,未開票部分未申報(bào),那我要怎么申報(bào)呀?

樸老師 解答

2024-01-05 16:44

同學(xué)你好
未開票部分填寫在未開票收入

樸老師 解答

2024-01-05 16:44

核定征收不用做賬申報(bào)的

微信用戶 追問

2024-01-05 17:37

是核定收入,而不是定期定額,例如10-12月營業(yè)收入是75萬元,10.1-11.20營業(yè)收入是45萬元,但前任老板只申報(bào)開票的5萬元交稅,40萬元未開票的他沒有申報(bào),我現(xiàn)在要申報(bào)第四季度增值稅及附加和經(jīng)營所得,要怎么申報(bào)?

樸老師 解答

2024-01-05 17:56

按實(shí)際開票的金額申報(bào)

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對(duì)方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好,是的,你的理解基本上是正確的,但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況,雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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