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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-05 11:52

你好,把這個(gè)應(yīng)付賬款都改成應(yīng)收賬款才對。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-05 12:00

老師,因?yàn)檫@個(gè)客戶,我一開始就起用了,應(yīng)付帳款科目了,我想一個(gè)客戶就用一個(gè)科目,所以上面這樣子用做分錄是不是哪里有問題

郭老師 解答

2024-01-05 12:02

那你支付貨款的時(shí)候,借庫存商品貸應(yīng)付賬款100才對。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-01-05 12:04

是我打錯(cuò)字了,老師,庫存商品100,貸:應(yīng)付帳款100,借:應(yīng)付帳款100,貸:銀行存款100。2、收到退款,如下分錄,借:庫存商品 -20,貸:應(yīng)付帳款 -20,借:銀行存款20,貸:應(yīng)付帳款 20。你看這樣子,做分錄對么?

郭老師 解答

2024-01-05 12:05

可以的,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,錄入完期初您就點(diǎn)試算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)負(fù)數(shù)?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往來賬是應(yīng)收應(yīng)付這些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
你好,是這樣做分錄 借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-08-31 15:44:46
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